2024年7月8日,审计工作部召开2023年度财务预算执行与决算审计进点会,进点会由审计工作部负责人主持。
审计工作部负责人传达了《广东省教育系统预算执行和决算审计办法》(粤教审〔2024〕2号)的通知精神,对新修订办法的主要内容和特点进行说明。他强调,内部审计重在治理监督和制度建设,对强化单位内部管理具有重要意义。两个部门要加强沟通,规范和促进学校预算管理,保障预算编制科学、准确、透明,提高资金使用效益。
会上,审计组组长宣读审计通知书,主审介绍总体实施方案。被审计单位表示将以更高政治站位,全力配合做好2023年度财务预算执行与决算审计,以此为契机,规范财务管理工作。
被审计单位负责人及审计联络员、审计组成员参加会议。
撰稿:詹嘉琳 审稿:谭夏茹 签发:杨高